1、为什么研发可加计100%扣除,而按75%扣除(参照教辅是按75%的),这是表述问题还是其他问题?2、计算所得税额时还要把行权的2000万扣除出来?企业在年终计算利润时不是已经算了吗?还再扣减多一次?
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1、为什么“专款专用”和“其他情形”还会有相应的成本费用?2、为什么一个不允许扣除,一个允许扣除?3、题目中是用差额来调减应纳所得税额的,跟教材辅导上好像联系不上
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为什么取得普通发票的租金收入也可以按销项税来计算?
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为什么代扣代缴的1.2万元增值税不是进项税额?
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该题第(9)问,答案为什么要加上0.26×70%,这个不是可抵扣的进项吗?另外,开具普通发票的销项税额3.63也能抵扣进项?
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航空运输服务是零税率,还需要征收增值税吗?
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解析中最后一句,税务机关属于主体吧?
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