对于小规模纳税人通过进口或其他方式缴纳的进项税,既然不能抵扣销项税就是单方面的损失,在计算企业所得税的时候是否能够把这部分损失扣除?
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问一个关于企业所得税章节的问题,一个房屋税法规定的折旧年限是10年,最初A公司《会计上》以1000万元为账面价值确认一个不动产,使用一年之后以1200万元的价格出售给B公司。第一个问题是,《税法上》A公司第一年针对该房屋的折旧是按照100万元算吗?第二个问题:B公司以1200万元的价格购入该不动产后《税法上》重新按照10年为年限计提折旧吗?还是按照剩余的9年?第三个问题:《税法上》B公司按照什么价值来计提折旧?
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对于部分现金制造业的增量留底退税也是相对于2019年3月底的吗?
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图1:适用于9%税率的项目,图2:适用于3%征收率的项目,图3:自来水厂销售的自来水不能选择一般计税,必须适用3%征收率。所以哪些自来水可以适用9%的税率?
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老师,零税率里面的出口退税,如果说一家公司之前是在国内销售后面改为向国外销售,那么出口退税退还以前环节承担过的进项税额,是只退还后面做国外销售的进项税,还是连带之前国内销售的进项税一起退?
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因资产损失导致税务扣除,保险公司赔款可以扣除,原来交的保险费是不是也应该计入扣除呢?
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