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为什么不是15

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请问这个题目跟双倍余额递减法-时间迁移有关系吗?

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冲回递延所得税资产增加递延所得税费用为什么不是50*15%

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这个事项并非资产负债表日已经存在的事项,为什么不是非调整事项

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D为什么错

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为什么不用考虑出售的60%

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求解BC

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请问107页所得税费用的借记,这里是指费用减少,对吧?这一项实际应该记在按照会计方法算出的总的公司所得税费用之后吗?还是这个所的税费费用的借记是单独为这一个机器做的? 我想知道这个科目应该是在公司的年报中能找到,还是有特殊的报表来记录?

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105页为何计税基础= 实际成本-累积计税折旧? 在税收的时候折旧不是算作费用,折旧大利润小,应交的税少吗?这里的计税基础为何是机器累积折旧后残值的差额?税务局难道是按照固定资产的残值来收税的?

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100页中递延所得税负债的确认, 老师讲的借 所得税费用,贷递延所得税负债。 这个在资产负债表T型表下怎么表述呢? 是 利润表下, 所得税费用增加(导致利润减少,因此记为借方?)?和 所得税负债 增加-记为贷方? 另递延所得税负债是指按照会计方法应该交税100, 但是实际按照税法我交了50块的税。因为少交以后肯定得补上,所以叫做递延所得税负债。这种理解对吗?

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