天堂之歌

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CPA问答

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CPA问答包含会计、财管、税法、审计、经济法、战略6个科目的答疑问题,答疑问题老师均会在24小时内给出答疑回复哦!

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这里向境外客户提供完全在境外消费的咨询服务是免税,但是专题增值税的讲义中写的是不征税,到底按哪个?

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老师,第五问,为什么固定资产、无形资产列报,乙公司不用乘以80%?

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计算城建税的时候不用把进口客车缴纳的消费税计算进去吗?

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老师,第三问,②2×18年变更会计政策,追溯调整,视同一开始就采用公允价值模式。递延所得税负债=(8500-7800)×25%=700×25%=175(万元)1、如果视同一开始就采用公允价值模式,为啥确认递延所得税负债是从17年底的7800账面开始确认呢?为啥不是8500-8000的部分确认递延所得税负债呢?2、这个是个大分录,如果单独写递延所得税负债的分录应该拆成啥样呢?

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老师,第二问不是说用25购买的可能性很小么,那为啥要根据(25-20)的差额在5个月内计提财务费用呢?

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老师,资料五的应交税费——营销增值税(销项税额)为啥不抵消呢?

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第一问的答案不是国际化经营动因么?并购的动机书上写的是:避开进入壁垒,获得协同效应,克服负外部性?

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计算应纳税总额的时候境外所得为什么不按10%计算

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专题2-1解析第(4)小问,为何用应缴消费税减去外购烟丝消费税?470.69+507-165×30%×80%?外购烟丝这税不是独立于应缴卷烟之外的消费税吗?为何用卷烟应缴消费税减去烟丝消费税?卷烟消费税包括烟丝消费税?是这么理解吗?

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上交所好像要求5000万股本?深交所没有这个要求吗?

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