销售自行开发的软件,不是销售无形资产应该按照6%计算销项吗,为什么按照13%?
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进口环节缴纳的增值税只算在进项,而不算在当月增值税销项税额中吗?
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这里向境外客户提供完全在境外消费的咨询服务是免税,但是专题增值税的讲义中写的是不征税,到底按哪个?
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计算城建税的时候不用把进口客车缴纳的消费税计算进去吗?
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计算应纳税总额的时候境外所得为什么不按10%计算
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为什么要×60%
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为什么外购用于公司庆典的装饰品的进项就不用剔除呢?
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本题中企业转让专利技术取得所得600万元,不超过500万元的部分可全部免征企业所得税,超过的部分100万元可减半征收,故应调减应纳税所得额50万元,不应该是纳税调减550万么
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增值额不超过20%不是不征土地增值税么
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条件(2)中的股票转让收入应该如何调整呢?
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