老师,本题中第5 问直接用乙企业的税前利润1000 ×持股比例50%×我国税率25%更好理解吗?为什么解析要绕来绕去的?
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老师,怎么理解预提所得税,以乙企业为例,是哪个国家预提的这个税,为什么要提这个税,把他跟企业所得税放在一起看着糊涂了。辛苦老师帮忙分析一下
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老师老师,本题第4 问的负担的税额包括企业所得税吗?
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第6点没有提到关税,但是进口的时候是没有交关税的,所以第6点中未经加工的保税货物出口时关税要交吗?
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C选项如果和销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或数量直接挂钩的话其实还是要缴纳的对吧?
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第一条在上一点“为他人提供”里不是专门讲解过,不符合“为他人提供”这一点吗?
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这个题税法上既然认为是视同销售调增利润20,那是不是就是不认可会计上的营业外支出93,而会计上做了营业外支出93也影响到利润的,是否还要调增营业外支出给会计利润带来的的影响,辛苦老师分析一下
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