天堂之歌

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账面价值大于计税基础怎么是递延所得税资产,不是DTL么

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因确认投资收益产生的暂时性差异,在未来期间逐期分回现金股利或利润时免税(居民企业间的股息红利免税)是什么意思,跟股利免税有什么关系

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这里我不明白这个固定资产增加确认资产增加,但是计税差异又确认递延所得税资产,根据会计等式平衡,不还的改变历史成本么,为什么还要确认递延所得税资产,而无形资产税法认为加计扣除也产生差异就不确认递延所得税资产,同样都增加资产,处理方式为什么不一样

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这里预计负债为什么不形成差异

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1600为什么计入损益相关的补助,而4000计入收益相关的补助

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这里摊销收益为什么除以5*12-6,而不是直接除以5乘几个月

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无瑕疵支付最后10%为什么不写这笔分录

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这里政府补助计税基础为什么是零

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老师,这里为什么合同负债要倒减而不是直接乘,什么时候可以直接乘比例,还有这里积分履约进度改变为什么不重新确认合同负债,还按原来的84点几

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标记 收藏 纠错 甲公司库存A产成品的月初数量为1000台,月初账面余额为8000万元;A在产品的月初数量为400台,月初账面余额为600万元。当月为生产A产品耗用原材料、发生直接人工和制造费用共计15400万元,其中包括因台风灾害而发生的停工损失300万元。当月,甲公司完成生产并入库A产成品2000台,销售A产成品2400台。当月末甲公司库存A产成品数量为600台,无在产品。甲公司采用一次加权平均法按月计算发出A产成品的成本。甲公司A产成品当月末的账面余额为( )。为啥不加上A在产品的月初数量为400台,月初账面余额为600万元?

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